上海市张江高新技术产业开发区管理委员会2017年度部门决算

字体: | 发布时间:2018-08-16

 

 

 

第一部分 上海市张江高新技术产业开发区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 上海市张江高新技术产业开发区管理委员会2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分 上海市张江高新技术产业开发区管理委员会2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 


第一部分    上海市张江高新技术产业开发区管理委员会概况

 

一、主要职能

上海市张江高新技术产业开发区管理委员会市政府派出机构。其主要职责是:

1)加强对上海张江高新技术产业开发区建设国家自主创新示范区的战略研究和统筹引导;研究拟定上海张江高新技术产业开发区发展规划;组织编制上海张江高新技术产业开发区总体发展战略和规划、年度工作计划;进行市级高新技术产业开发区设立与区域调整的规划与报批,组织本市国家级高新技术产业开发区区域调整的申报工作。

2)组织实施相关政策研究和政策评估;研究起草推进本市高新技术产业开发区发展的地方性法规草案、政府规章草案;研究国内外科技园区发展趋势,调研相关重大问题,研究提出政策建议;评估相关政策落实情况,并提出政策创新意见。

3)协调联系国家有关部委,推动重大政策、项目在园区内实施;协调推进股权激励、科技金融、财税政策等先行先试改革试点和本市高新技术产业开发区人才特区建设。

4)落实推进上海张江高新技术产业开发区建设国家自主创新示范区工作;协调推进战略性新兴产业集群发展、文化科技融合示范基地建设、公共创新资源配置、信息共享平台和生态环境建设。

5)协调指导上海张江高新技术产业开发区各分园的建设和业务工作;帮助园区和企业解决发展中遇到的瓶颈问题;协调促进关键机构、龙头企业、重大项目的引进和发展。

6)整合创新产业服务资源,发挥各类服务机构和社会团体作用,协调开展服务促进工作;开展上海张江高新技术产业开发区宣传工作和品牌建设;组织开展国内外合作交流。

7)负责管理上海张江国家自主创新示范区专项发展资金,做好专项发展资金的预算编制,对专项发展资金使用进行指导和评估,协助有关部门监督专项发展资金的使用。

8)负责上海张江高新技术产业开发区统计、分析、评估工作,编撰年度发展报告。

9)承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看, 上海市张江高新技术产业开发区管理委员会部门决算包括: 上海市张江高新技术产业开发区管理委员会本级决算、设5个内设机构,包括:综合处、发展规划处、政策研究处、创新促进处、协调服务处。


第二部分    上海市张江高新技术产业开发区管理委员会

2017年度部门决算表

2017年度收入支出决算总表

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

4,165.22

一、一般公共服务支出

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

三、事业收入

 

四、公共安全支出

 

四、经营收入

 

五、教育支出

 

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

3,916.68

六、其他收入

0.05

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

64.91

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

34.43

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

149.20

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

本年收入合计

4,165.27

本年支出合计

4,165.22

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转和结余

 

年末结转和结余

0.05

总计

4,165.27

总计

4,165.27


2017年度收入决算表

单位:万元

 

 项目

 本年收入合计

 财政拨款收入

 上级补助收入

 事业收入

 经营收入

 附属单位上缴收入

 其他收入

  

 功能分类科目编码

 科目名称

 行号

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 1

  

  

  

   

 4,165.27

 4,165.22

  

  

  

  

 0.05

 2

 206

  

  

 科学技术支出

 3,916.73

 3,916.68

  

  

  

  

 0.05

 3

 206

 01

  

 科学技术管理事务

 3,111.01

 3,110.96

  

  

  

  

 0.05

 4

 206

 01

 01

 行政运行

 904.07

 904.02

  

  

  

  

 0.05

 5

 206

 01

 02

 一般行政管理事务

 2,202.96

 2,202.96

  

  

  

  

  

 6

 206

 01

 99

 其他科学技术管理事务支出

 3.98

 3.98

  

  

  

  

  

 7

 206

 04

  

 技术研究与开发

 805.72

 805.72

  

  

  

  

  

 8

 206

 04

 04

 科技成果转化与扩散

 805.72

 805.72

  

  

  

  

  

 9

 208

  

  

 社会保障和就业支出

 64.91

 64.91

  

  

  

  

  

 10

 208

 05

  

 行政事业单位离退休

 64.91

 64.91

  

  

  

  

  

 11

 208

 05

 05

 机关事业单位基本养老保险缴费支出★

 59.83

 59.83

  

  

  

  

  

 12

 208

 05

 06

 机关事业单位职业年金缴费支出★

 5.00

 5.00

  

  

  

  

  

 13

 208

 05

 99

 其他行政事业单位离退休支出

 0.08

 0.08

  

  

  

  

  

 14

 210

  

  

 医疗卫生与计划生育支出

 34.43

 34.43

  

  

  

  

  

 15

 210

 11

  

 行政事业单位医疗★

 32.63

 32.63

  

  

  

  

  

 16

 210

 11

 01

 行政单位医疗★

 32.63

 32.63

  

  

  

  

  

 17

 210

 99

  

 其他医疗卫生与计划生育支出

 1.80

 1.80

  

  

  

  

  

 18

 210

 99

 01

 其他医疗卫生与计划生育支出

 1.80

 1.80

  

  

  

  

  

 19

 221

  

  

 住房保障支出

 149.20

 149.20

  

  

  

  

  

 20

 221

 02

  

 住房改革支出

 149.20

 149.20

  

  

  

  

  

 21

 221

 02

 01

 住房公积金

 48.92

 48.92

  

  

  

  

  

 22

 221

 02

 03

 购房补贴

 100.28

 100.28

  

  

  

  

  

 


2017年度支出决算表

单位:万元

 

 项目

 本年支出合计

 基本支出

 项目支出

 上缴上级支出

 经营支出

 对附属单位补助支出

  

 功能分类科目编码

 科目名称

  

 行号

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

1

 

 

 

   

4,165.22

1,145.67

3,019.54

  

  

  

2

206

 

 

 科学技术支出

3,916.68

904.02

3,012.66

  

  

  

3

206

01

 

 科学技术管理事务

3,110.96

904.02

2,206.95

  

  

  

4

206

01

01

 行政运行

904.02

904.02

 

  

  

  

5

206

01

02

 一般行政管理事务

2,202.96

 

2,202.96

  

  

  

6

206

01

99

 其他科学技术管理事务支出

 3.98

  

 3.98

  

  

  

7

206

04

 

 技术研究与开发

 805.72

  

 805.72

  

  

  

8

206

04

04

 科技成果转化与扩散

 805.72

  

 805.72

  

  

  

9

208

 

 

 社会保障和就业支出

 64.91

 59.83

 5.08

  

  

  

10

208

05

 

 行政事业单位离退休

 64.91

 59.83

 5.08

  

  

  

 11

 208

 05

 05

 机关事业单位基本养老保险缴费支出★

 59.83

 59.83

  

  

  

  

 12

 208

 05

 06

 机关事业单位职业年金缴费支出★

 5.00

  

 5.00

  

  

  

 13

 208

 05

 99

 其他行政事业单位离退休支出

 0.08

  

 0.08

  

  

  

 14

 210

  

  

 医疗卫生与计划生育支出

 34.43

 32.63

 1.80

  

  

  

 15

 210

 11

  

 行政事业单位医疗★

 32.63

 32.63

  

  

  

  

 16

 210

 11

 01

 行政单位医疗★

 32.63

 32.63

  

  

  

  

 17

 210

 99

  

 其他医疗卫生与计划生育支出

 1.80

  

 1.80

  

  

  

 18

 210

 99

 01

 其他医疗卫生与计划生育支出

 1.80

  

 1.80

  

  

  

 19

 221

  

  

 住房保障支出

 149.20

 149.20

  

  

  

  

 20

 221

 02

  

 住房改革支出

 149.20

 149.20

  

  

  

  

 21

 221

 02

 01

 住房公积金

 48.92

 48.92

  

  

  

  

 22

 221

 02

 03

 购房补贴

 100.28

 100.28

  

  

  

  

 


2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

4,165.22 

一、一般公共服务支出

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 3,916.68

 3,916.68

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 64.91

 64.91

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 34.43

 34.43

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 149.20

 149.20

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

本年收入合计

4,165.22 

本年支出合计

 4,165.22

 4,165.22

 

年初财政拨款结转和结余

0.00 

年末财政拨款结转和结余

 0.00

 0.00

 

      一般公共预算财政拨款

 

 

 

 

 

      政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

总计

4,165.22 

总计

 4,165.22

 4,165.22

 

 


2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

 

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

 

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

行号

 

 

 

 

1

 

 

 

  

4,165.22

1,145.67

3,019.54

2

206

 

 

科学技术支出

3,916.68

904.02

3,012.66

3

206

01

 

科学技术管理事务

3,110.96

904.02

2,206.95

4

206

01

01

行政运行

904.02

904.02

 

5

206

01

02

一般行政管理事务

2,202.96

 

2,202.96

6

206

01

99

其他科学技术管理事务支出

3.98

 

3.98

7

206

04

 

技术研究与开发

805.72

 

805.72

8

206

04

04

科技成果转化与扩散

805.72

 

805.72

9

208

 

 

社会保障和就业支出

64.91

59.83

5.08

10

208

05

 

行政事业单位离退休

64.91

59.83

5.08

11

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

59.83

59.83

 

12

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出★

5.00

 

5.00

13

208

05

99

其他行政事业单位离退休支出

0.08

 

0.08

14

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

34.43

32.63

1.80

15

210

11

 

行政事业单位医疗★

32.63

32.63

 

16

210

11

01

行政单位医疗★

32.63

32.63

 

17

210

99

 

其他医疗卫生与计划生育支出

1.80

 

1.80

18

210

99

01

其他医疗卫生与计划生育支出

1.80

 

1.80

19

221

 

 

住房保障支出

149.20

149.20

 

20

221

02

 

住房改革支出

149.20

149.20

 

21

221

02

01

住房公积金

48.92

48.92

 

22

221

02

03

购房补贴

100.28

100.28

 

 


 

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位:万元

项目

合计

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

301

 

工资福利支出

578.26

578.26

 

301

01

  基本工资

124.19

124.19

 

301

02

  津贴补贴

268.70

268.70

 

301

03

  奖金

47.71

47.71

 

301

04

  其他社会保障缴费

39.37

39.37

 

301

06

  伙食补助费

 

 

 

301

07

  绩效工资

 

 

 

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

59.83

59.83

 

301

09

职业年金缴费

0.20

0.20

 

301

99

  其他工资福利支出

38.25

38.25

 

302

 

商品和服务支出

417.47

 

417.47

302

01

  办公费

22.11

 

22.11

302

02

  印刷费

12.81

 

12.81

302

03

  咨询费

11.80

 

11.80

302

04

  手续费

 

 

 

302

05

  水费

2.25

 

2.25

302

06

  电费

 

 

 

302

07

  邮电费

12.41

 

12.41

302

08

  取暖费

 

 

 

302

09

  物业管理费

47.04

 

47.04

302

11

  差旅费

10.21

 

10.21

302

12

  因公出国(境)费用

4.40

 

4.40

302

13

  维修(护)费

12.03

 

12.03

302

14

  租赁费

214.62

 

214.62

302

15

  会议费

 

 

 

302

16

  培训费

0.88

 

0.88

302

17

  公务接待费

0.86

 

0.86

302

18

  专用材料费

 

 

 

302

24

  被装购置费

 

 

 

302

25

  专用燃料费

 

 

 

302

26

  劳务费

0.72

 

0.72

302

27

  委托业务费

 

 

 

302

28

  工会经费

10.81

 

10.81

302

29

  福利费

9.36

 

9.36

302

31

  公务用车运行维护费

7.00

 

7.00

302

39

  其他交通费用

27.18

 

27.18

302

40

  税金及附加费用

 

 

 

302

99

  其他商品和服务支出

10.99

 

10.99

303

 

对个人和家庭的补助

149.57

149.57

 

303

01

  离休费

 

 

 

303

02

  退休费

 

 

 

303

03

  退职(役)费

 

 

 

303

04

  抚恤金

 

 

 

303

05

  生活补助

 

 

 

303

07

  医疗费

 

 

 

303

08

  助学金

 

 

 

303

09

  奖励金

 

 

 

303

11

  住房公积金

48.92

48.92

 

303

12

  提租补贴

 

 

 

303

13

  购房补贴

100.65

100.65

 

303